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学院召开内部审计汇报会

发布日期:2020-04-26  点击数:

4月24日,学院召开内部审计汇报会。院领导,有关部门负责人,纪检监察室及资产财务处工作人员参加会议。

会上,业务合作方大信会计师事务所对学院2018年至2019年年度预算执行和财务收支、购买教学服务、继续教育学院建设、政府采购、水电维修等五个专项的审计情况分别进行了说明,并针对有关部门提出的问题作了现场解答。

党委书记、院长吴贤亮在会上强调,各部门要高度重视审计工作,进一步强化责任意识和风险防控意识,加强规范管理,努力提高执行效率,促进学院管理水平再上新台阶。


(纪检监察室)

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